2022年君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府預算公開說明

        編稿時間: 2022-02-23 14:03 來源: 君山區(qū)財政局 瀏覽量:1次  字體:

          2022年君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府預算

          目 錄

          第一部分 2022年部門預算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊

         。ǘC構設置

          二、部門預算單位構成

          三、部門收支總體情況

         。ㄒ唬┦杖腩A算

          (二)支出預算

          四、一般公共預算撥款支出

         。ㄒ唬┗局С

         。ǘ╉椖恐С

          五、政府性基金預算支出

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

         。ǘ叭苯(jīng)費預算

          (三)一般性支出情況

         。ㄋ模┱少徢闆r

         。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

         。╊A算績效目標說明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門預算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預算支出表

          8、一般公共預算基本支出表

          9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

          16、政府性基金預算支出表

          17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

          19、國有資本經(jīng)營預算支出表

          20、財政專戶管理資金預算支出表

          21、專項資金預算匯總表

          22、項目支出績效目標表

          23、整體支出績效目標表

          注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

          第一部分 2022年部門預算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊

          鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關,行使本行政區(qū)的行政職能,良心堡鎮(zhèn)政府具體職能為:

          1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領導下,行使區(qū)人民政府賦予的權利,負責轄區(qū)的行政管理工作。

          2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

          3、依法參與城市建設和管理,依法依規(guī)做好拆遷工作。

          4、加強社會治安綜合治理,維護社會安定團結。

          5、積極發(fā)展社區(qū)服務業(yè),發(fā)展多元化街道經(jīng)濟,不斷壯大街道經(jīng)濟實體。

          6、落實人口計劃指標,加強流動人口的計生管理工作,搞好計劃生育管理工作。

          7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調工作。

          8、做好擁軍家屬和社會救濟等基層社會保障工作,維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權利。

          9、協(xié)助做好僑臺事務、離退休人員管理工作。

          10、指導社區(qū)居委會和村級組織工作,加強扶貧工作力度,扶持民辦經(jīng)濟實體,幫助社區(qū)及村級組織解決實際困難。

          11、完成上級交辦的其他工作。

         。ǘC構設置

          根據(jù)編委核定,我鎮(zhèn)內設機構 4個,所屬事業(yè)站所 5個。

          內設機構分別是:黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、人口與計劃生育辦公室。

          所屬事業(yè)站所分別是:衛(wèi)計所、社會保障服務站、城建環(huán)衛(wèi)站、農業(yè)技術推廣綜合服務中心、動物防疫站。

          二、部門預算單位構成

          本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1233.81萬元,其中,一般公共預算撥款1233.81萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加107.48萬元,增長9.54%,增長的主要原因是人員變動情況以及扶貧攻堅和抗擊新冠疫情,使本年度的商品及服務支出有所增加。

         。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算1233.81萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出267.08萬元,衛(wèi)生健康支出26.4萬元,一般公共服務支出613.57萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出271萬元,農林水支出22萬元,住房保障支出33.75萬元。支出較上年增加107.48萬元,增長9.54%,增長的主要原因是人員變動情況以及扶貧攻堅和抗擊新冠疫情,使本年度的商品及服務支出有所增加。

          2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

          四、一般公共預算撥款支出

          2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1233.81萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出267.08萬元,占21.65%;衛(wèi)生健康支出26.4萬元,占2.14 %;一般公共服務支出613.57萬元,占49.73%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出271萬元,占21.96%;農林水支出22萬元,占1.78%;住房保障支出33.75萬元,占2.74%。具體安排情況如下:

         。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)830.81萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

          人員經(jīng)費744.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經(jīng)費86.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

          基本支出較上年增加63.48萬元,上升8.27%,增長的主要原因是人員變動情況以及扶貧攻堅和抗擊新冠疫情,使本年度的商品及服務支出有所增加。

         。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算403萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付90萬元,村級運轉保障經(jīng)費207萬元,離任村干部生活補助20萬元,社區(qū)運轉保障經(jīng)費64萬元,村級社區(qū)組織規(guī)范建設資金及服務群眾專項經(jīng)費22萬元。項目支出較上年增加44萬元,增加的主要原因是2022年運轉經(jīng)費等項目資金預算。

          五、政府性基金預算支出

          本部門無政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費86.78萬元,比上年預算增加13.22萬元,增長了17.97%,主要原因是扶貧攻堅和抗擊新冠疫情,使本年度的商品及服務支出有所增加。

          (二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.6萬元,其中,公務接待費13.6萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少49.58萬元,下降的主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費支出。

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算2.04萬元,擬召開3會議,人數(shù)200人,主要內容為政府工作經(jīng)費會議;培訓費預算3.26萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)360人,主要是農業(yè)技術培訓;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

          (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

         。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備  0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

         。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1233.81萬元,其中,基本支出830.81萬元,項目支出403萬元,具體績效目標詳見報表。

          七、名詞解釋

          1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

          第二部分 2022年部門預算表(見附件)

          附件:君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表.xlsx

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